CEL:
Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu praw i obowiązków podatnika w kontaktach z organami podatkowymi, w tym w ramach prowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego i odwoławczego.
PROGRAM SZKOLENIA:
Wprowadzenie
- Rodzaje procedur podatkowych;
- Podstawy prawne procedur;
Czynności sprawdzające
- Zakres czynności sprawdzających;
- Metody ochrony przed traktowaniem czynności sprawdzających jako kontroli podatkowej;
- Kontrola krzyżowa - kiedy można ją zastosować;
- Przedłużanie terminu do zwrotu podatku VAT – aktualne orzecznictwo sądowe;
Postępowania podatkowe
- Wszczęcie postępowania - terminy i konsekwencje ich przekroczenia;
- Postępowanie dowodowe - rodzaje dowodów i praktyczne skutki dopuszczenia dowodu w postępowaniu;
- Pełnomocnik podatnika w postępowaniu;
- Uzupełnienie materiału dowodowego przed wydaniem decyzji;
Kontrola podatkowa i kontrola celno - skarbowa
- Zbieg przepisów Ordynacji podatkowej, Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz Ustawy o KAS.
- Wszczęcie kontroli i konsekwencje braku zawiadomienia podatnika o mającej nastąpić kontroli;
- Reprezentacja kontrolowanego i czas trwania kontroli;
- Sprzeciw w postępowaniu kontrolnym i inne środki zaskarżenia czynności kontrolnych;
- Zakończenie kontroli, w tym prawo do korekty deklaracji.
Postępowanie odwoławcze i skarga do sądu administracyjnego
- Zakres kontroli decyzji podatkowej;
- Postępowanie przed organem II instancji;
- Skarga do sądu administracyjnego;
Postępowanie zabezpieczającej i egzekucyjne
- Organy prowadzące postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające;
- Decyzje zabezpieczające w trakcie trwania kontroli lub postępowania podatkowego
ORGANIZACJA:
Szkolenie odbędzie się w czwartek 27.06.2024 r. od godz. 09:00 do godz. 13:15
Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.
WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).
Prowadzący: Małgorzata Miszczak – doradca podatkowy, audytor wewnętrzny PIKW II stopnia, specjalista ds. rachunkowości, trener Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada 30 letnie doświadczenie w administracji skarbowej, w tym pełniąc funkcje nadzorcze. Specjalizuje się w podatkach pośrednich oraz procedurze podatkowej (czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa, postępowania podatkowe). Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego, doradzając przedsiębiorcom oraz klientom indywidualnym w każdym aspekcie prawa podatkowego. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Jako trener Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadziła liczne szkolenia w urzędach skarbowych i Krajowej Szkole Skarbowości w zakresie podatku VAT i procedury podatkowej oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów w zakresie prawa podatkowego.
OPŁATA:
- 278 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP Oddział w Koszalinie z opłaconą na bieżąco składką
- 250 zł - dla pozostałych osób
Ważne
Cena obejmuje:
- wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.
INFORMACJE DODATKOWE
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia e-mail’em na nasz adres: szkolenia@koszalin.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty.
Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe: SANTANDER BANK POLSKA 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000
Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).
Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.
Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.