Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie zasad stosowania najważniejszych ulg i preferencji podatkowych w CIT oraz warunków korzystania z nich w praktyce. Uczestnicy poznają zasady rozliczania m.in. ulgi B+R, IP Box, ulgi na robotyzację, ekspansję i prototyp, a także wymogi dokumentacyjne oraz najczęstsze problemy związane z ich stosowaniem. Szkolenie pozwoli na bezpieczne i efektywne wykorzystanie dostępnych preferencji podatkowych w rozliczeniach CIT.
GODZINY:
09:00-14:00
Program szkolenia:
- Ulga badawczo-rozwojowa
- Znaczenie działalności badawczo-rozwojowej w świetle regulacji podatkowych.
- Rodzaje kosztów, które mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane w ramach ulgi B+R.
- Praktyczne zasady korzystania z ulgi, w tym wymogi dokumentacyjne oraz obowiązek prowadzenia odpowiedniej ewidencji.
- Ulga na innowacyjnych pracowników
- Możliwość wykorzystania nierozliczonej ulgi B+R poprzez zastosowanie preferencji dotyczącej innowacyjnych pracowników.
- Zakres osób objętych ulgą, w tym warunki uznania pracownika za uczestniczącego w działalności B+R.
- Moment oraz terminy, w których podatnik może skorzystać z tego rozwiązania.
III. Ulga na prototyp
- Związek ulgi z uprzednim prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej.
- Produkcja próbna oraz wprowadzenie nowego produktu na rynek jako podstawowe obszary objęte preferencją.
- Sposób ustalania wysokości odliczenia oraz ograniczenia kwotowe przewidziane dla tej ulgi.
- IP Box
- Kluczowe przesłanki formalne i materialne warunkujące możliwość zastosowania preferencyjnego opodatkowania IP Box.
- Konieczność wyodrębnienia dochodu osiąganego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej na potrzeby rozliczeń CIT.
- • Zasady kalkulacji wskaźnika nexus oraz ustalania dochodu kwalifikowanego podlegającego preferencji.
V. Ulga na robotyzację
• Ramy czasowe obowiązywania ulgi oraz podstawowy mechanizm jej zastosowania.
• Zakres wydatków na fabrycznie nowe roboty przemysłowe oraz związane z nimi urządzenia i wartości niematerialne.
• Najważniejsze ograniczenia oraz przypadki wyłączające możliwość skorzystania z preferencji.
VI. Ulga na ekspansję
• Warunki zastosowania ulgi związane ze sprzedażą produktów własnych oraz zwiększeniem przychodów z ich sprzedaży.
• Maksymalna wartość odliczenia dostępna dla podatnika w ramach tej preferencji.
• Kategorie wydatków promocyjnych i sprzedażowych, które mogą podlegać odliczeniu.
VII. Inne preferencje wpływające na obniżenie podstawy opodatkowania CIT
• Ulga sponsoringowa jako instrument wspierania działalności sportowej, kulturalnej oraz szkolnictwa wyższego i nauki.
• Ulga IPO, czyli preferencja dotycząca kosztów związanych z wejściem spółki na giełdę.
• Ulga konsolidacyjna obejmująca wybrane wydatki ponoszone przy nabyciu udziałów lub akcji innych spółek.
Wykładowca:
Bartłomiej Chałupiński –Licencjonowany doradca podatkowy, prawnik. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studia podyplomowe na kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w renomowanych firmach doradczych w Szczecinie oraz we Wrocławiu, a także odbywając staż w międzynarodowej kancelarii prawnej w Berlinie. W swojej praktyce zawodowej kierował wewnętrznym działem podatkowym w jednej z największych polskich firm z branży gier komputerowych. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego BCTAX Doradztwo Podatkowe, w ramach której doradza zarówno krajowym, jak i zagranicznym podmiotom z branży energetycznej, automotive, e-commerce, oraz IT głównie w zakresie podatku VAT oraz CIT ze szczególnym uwzględnieniem rozliczania ulg i preferencji podatkowych w obszarze innowacji i nowych technologii. Prowadził wiele szkoleń poświęconych tematyce podatkowej organizowanych zarówno dla potrzeb wewnętrznych Klientów (dotyczące zmian podatkowych oraz szkolenia „skrojone na miarę” dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia Klienta), jak i w roli wykładowcy współpracującego z zewnętrznymi firmami szkoleniowymi oraz uczelniami wyższymi.
OPŁATA
-
- 340,00 zł od osoby
- 306,00 zł dla członków wspierających oddziału SKwP w Koszalinie
Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego w Koszalinie SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie.
Cena obejmuje:
- wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.
-
INFORMACJE DODATKOWE
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia e-mail’em na nasz adres: szkolenia@koszalin.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto
SANTANDER BANK POLSKA 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000 do dnia poprzedzającego szkolenie.
Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).
Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.
Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.
Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.